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贵阳广播电视台2017年部门预算及“三公” 经费公开说明

新闻来源:03月24日 10:05 字号: TT

关键词:

摘要:

 一、部门概况
(一)部门主要职能:
1、认真贯彻执行党和国家的新闻宣传工作方针政策,牢牢把握正确舆论导向,宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和各项方针政策,巩固和发展党的宣传阵地,为改革开放和现代化建设服务。
2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作、重大决策和工作部署,传播我市改革开放和两个文明建设的新进展、新经验、新成就,为全市工作大局服务。
3、及时报道国内外和本市政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件;坚持正确舆论导向,坚持团结、稳定、鼓劲,以正面宣传为主的宣传方针,坚持“三贴近”,传播中国特色社会主义理论体系,大力宣传改革开放和社会主义现代化建设的经验、成果,及时反映人民群众的意愿和呼声,使广播电视成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。
4、积极推进广播电视文化产业发展、管理、运营传媒公司的国有资产,并负责其保值增值;优化资源配置,壮大经济实力,不断增强自我积累和自我发展的能力。
5、制定广播电视文化产业发展战略和经营战略,对公司各种经营活动等实行集中统一领导;加快科技创新和技术改造步伐,提升广电业的技术装备能力。
6、抓好新闻队伍建设,培养造就一批名记者、名编辑和文化产业经营人才,按照党管干部的原则,根据干部管理权限和分工,负责管理全台的干部人事工作。
(二)部门人员构成
我台事业编制总人数170人。现实有人数143人,退休人员87人。
二、部门预算安排情况说明
(一)收入预算说明
2017年收入预算5072万元,上年结转1248.04万元,共计6320.04万元,均为项目预算拨款。
(二)支出预算说明
2017年支出预算6320.04万元,均为项目支出
2017年项目支出预算6320.04万元,主要用于以下方面:
全台运行经费及部分人员经费、大型活动、年会、两会等报道经费、节目制作费、直播经费、广播调频移动直播车维修维护费、播出设备维修维护及更换设备费用、保障播出人员费用、发射塔设备运行电费、信号传输费、代发射费、发射塔道路维护及车辆运行费用、个基站发射设备购置、信号传输费、发射机房场地租用费、维护看护人员费用、购置高清视频服务器、网络交换机、演播室维修维护费、新媒体业务平台建设经费、高清电视平台建设经费、书画名人系列专题片拍摄专用设备、材料费、稿费、拍摄经费等。
(三)部门预算“三公经费”情况说明
按照中央关于深化文化体制改革加快文化产业发展的一系列精神和要求,从2010年8月起,根据贵阳市文改办《关于对<贵阳电视台、贵阳人民广播电台合并及实施制播分离改革的总体方案>的批复》(筑文改办复【2010】14号)、《广电总局关于同意贵阳市人民广播电台、贵阳市电视台合并为贵阳广播电视台的批复》(广局【2010】490号)的要求,原贵阳电视台(财政差额拨款)和原贵阳人民广播电台(财政全额拨款)合并,整合资源组建了贵阳广播电视台,实施制作播出分离改革,单位性质为自收自支事业单位,实行企业化管理,“三公经费”相关费用均由我台自有经营收入开支,未使用财政经费。
(四)我台2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)其他重要事项的情况说明
1、我台为自收自支事业单位,无机关运行经费。
2、2017年我台政府采购预算2000万元。
3、我台共有车辆34辆,其中,一般公务用车29辆,特种专业技术用车5辆。单位价值200万元以上大型设备9台。
4、2017年我台项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为5072万元。
三、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

表1:2017年部门收支总表
表2:2017年部门收入总表
表3:2017年部门支出总表
表4:2017年部门预算一般公共预算收支总表
表5:2017年一般公共预算支出表
表6:2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目)
表7:2017年一般公共预算“三公经费”支出预算表
表8:2017年部门政府性基金预算支出表

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